扶余市三井子镇人民政府
2017年部门预算
二〇一七年三月十七日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
1、贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。
3、以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,积极完成区政府下达的各项经济指标,努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作;强化信访、调解工作;抓好法制宣传和普法教育。
6、完成市政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
8、负责本镇建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
9、指导和帮助各村民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。
10、保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策,保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。
11、承办市政府交办的其他各项工作。
二、机构设置
扶余市三井子镇人民政府除政府行政部门外,下设财务管理中心、农经站、农机站、农业站、计生站、文化站、林业站、畜牧站、司法所、水利所、劳保所等11个事业单位。
一、人员情况
政府编制32人,在职人员21人,退休11人;司法所编制3人,在职3人;财政所编制6人,在职人员3人;退休3人;农经站编制11人,在职10人,退休1人;农科站编制14人,在职9人,退休5人;农机站编制12人,在职7人,退休5人;水利所编制5人,在职5人;畜牧站编制12人,在职7人,退休5人;文化站编制1人,在职1人;计生站编制6人,在职5人,退休1人;劳保所编制2人,在职2人;林业站编制8人,在职6人,退休2人。其中:政府是全额拨款的行政单位,其他11个站办所都是在政府领导下的全额拨款的事业单位。
第二部分 预算表格
一、 部门收支总体情况表
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
一、财政拨款(补助) |
49,527,372.76 |
一、基本支出 |
46,727,372.76 |
一、一般公共服务支出 |
5,287,650.00 |
一、工资福利支出 |
6,410,214.08 |
经费拨款(补助) |
46,847,372.76 |
工资福利支出 |
6,410,214.08 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
37,007,158.68 |
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
37,007,158.68 |
四、公共安全支出 |
202,912.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
2,800,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 |
2,680,000.00 |
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
74,236.00 |
七、债务利息支出 |
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,644,886.08 |
八、债务还本支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
2,800,000.00 |
三、事业收入 |
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
620,064.00 |
十、其他资本性支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
五、附属单位缴款收入 |
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
40,975,553.00 |
|
|
七、上年结余 |
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
2、基本建设项目 |
2,800,000.00 |
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
房屋建筑物购建(基建) |
|
十七、金融支出 |
|
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|
办公设备购置(基建) |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
专用设备购置(基建) |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
交通工具购置(基建) |
|
二十、住房保障支出 |
722,071.68 |
|
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|
|
基础设施建设(基建) |
2,800,000.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
大型修缮(基建) |
|
二十二、预备费 |
|
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|
信息网络购建(基建) |
|
二十三、国债还本付息支出 |
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物资储备(基建) |
|
二十四、其他支出 |
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其他基本建设项目(基建) |
|
二十五、转移性支出 |
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3、一般项目(经常性) |
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专项业务项目 |
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4、行政事业类项目支出 |
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5、其它类项目支出 |
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6、上缴上级支出 |
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7、事业单位经营支出 |
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8、对附属单位补助支出 |
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9、对企事业单位的补贴 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
|
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结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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收 入 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
二、 部门收入总体情况表
元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款(补助) |
政府性基金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位缴款收入 |
用事业基金弥补差额 |
上年结余 |
备 注 |
|||||||
小计 |
经费拨款 |
行政事业性收费安排拨款 |
罚没收入安排拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他收入安排拨款 |
||||||||||
合计 |
|
49,527,372.76 |
49,527,372.76 |
46,847,372.76 |
|
|
|
2,680,000.00 |
|
|
|
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812001 |
扶余市三井子镇人民政府 |
10,427,574.28 |
10,427,574.28 |
7,747,574.28 |
|
|
|
2,680,000.00 |
|
|
|
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|
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|
812002 |
扶余市三井子镇财务管理中心 |
31,021,091.76 |
31,021,091.76 |
31,021,091.76 |
|
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|
812003 |
扶余市三井子镇矫正工作办公室 |
283,593.92 |
283,593.92 |
283,593.92 |
|
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|
812004 |
扶余市三井子镇计划生育工作站 |
471,875.84 |
471,875.84 |
471,875.84 |
|
|
|
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|
|
812005 |
扶余市三井子镇文化工作站 |
103,956.80 |
103,956.80 |
103,956.80 |
|
|
|
|
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|
812006 |
扶余市三井子镇农村经济管理服务中心 |
3,311,622.72 |
3,311,622.72 |
3,311,622.72 |
|
|
|
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|
812007 |
扶余市三井子镇农业技术推广站 |
969,051.36 |
969,051.36 |
969,051.36 |
|
|
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|
812008 |
扶余市三井子镇水管站 |
420,224.32 |
420,224.32 |
420,224.32 |
|
|
|
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|
812009 |
扶余市三井子镇畜牧站 |
782,153.92 |
782,153.92 |
782,153.92 |
|
|
|
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|
812010 |
扶余市三井子镇林业站 |
579,588.64 |
579,588.64 |
579,588.64 |
|
|
|
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|
|
812011 |
扶余市三井子镇农机技术推广站 |
999,953.12 |
999,953.12 |
999,953.12 |
|
|
|
|
|
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|
812012 |
扶余市三井子镇人力资源社会保障事务所 |
156,686.08 |
156,686.08 |
156,686.08 |
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三、 部门支出总体情况表
元 |
||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
对企事业单位的补贴 |
行政事业类项目支出 |
其他资本性项目 |
一般项目(经常性) |
基本建设项目 |
其它类项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位辅助支出 |
|||
合计 |
|
49,527,372.76 |
46,727,372.76 |
6,410,214.08 |
3,310,000.00 |
37,007,158.68 |
2,800,000.00 |
|
|
|
|
2,800,000.00 |
|
|
|
|
812001 |
扶余市三井子镇人民政府 |
10,427,574.28 |
10,427,574.28 |
1,678,430.08 |
3,290,000.00 |
5,459,144.20 |
|
|
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|
2010301 |
行政运行 |
1,734,950.00 |
1,734,950.00 |
1,331,486.00 |
|
403,464.00 |
|
|
|
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|
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|
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|
2010303 |
机关服务 |
3,290,000.00 |
3,290,000.00 |
|
3,290,000.00 |
|
|
|
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|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
242,700.00 |
242,700.00 |
|
|
242,700.00 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
247,817.20 |
247,817.20 |
247,817.20 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99,126.88 |
99,126.88 |
99,126.88 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
207,816.00 |
207,816.00 |
|
|
207,816.00 |
|
|
|
|
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|
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|
2100716 |
计划生育机构 |
274,079.00 |
274,079.00 |
|
|
274,079.00 |
|
|
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2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4,141,850.00 |
4,141,850.00 |
|
|
4,141,850.00 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
189,235.20 |
189,235.20 |
|
|
189,235.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
812002 |
扶余市三井子镇财务管理中心 |
31,021,091.76 |
30,621,091.76 |
245,316.16 |
20,000.00 |
30,355,775.60 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36,249.40 |
36,249.40 |
36,249.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,499.76 |
14,499.76 |
14,499.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
304,499.00 |
304,499.00 |
194,567.00 |
|
109,932.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
30,218,234.00 |
30,218,234.00 |
|
|
30,218,234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27,609.60 |
27,609.60 |
|
|
27,609.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812003 |
扶余市三井子镇矫正工作办公室 |
283,593.92 |
283,593.92 |
255,191.36 |
|
28,402.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
202,912.00 |
202,912.00 |
202,912.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37,342.40 |
37,342.40 |
37,342.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,936.96 |
14,936.96 |
14,936.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,402.56 |
28,402.56 |
|
|
28,402.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812004 |
扶余市三井子镇计划生育工作站 |
471,875.84 |
471,875.84 |
391,714.88 |
|
80,160.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58,224.20 |
58,224.20 |
58,224.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23,289.68 |
23,289.68 |
23,289.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
345,985.00 |
345,985.00 |
310,201.00 |
|
35,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44,376.96 |
44,376.96 |
|
|
44,376.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812005 |
扶余市三井子镇文化工作站 |
103,956.80 |
103,956.80 |
93,510.08 |
|
10,446.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
74,236.00 |
74,236.00 |
74,236.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,767.20 |
13,767.20 |
13,767.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,506.88 |
5,506.88 |
5,506.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10,446.72 |
10,446.72 |
|
|
10,446.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812006 |
扶余市三井子镇农村经济管理服务中心 |
3,311,622.72 |
911,622.72 |
787,319.04 |
|
124,303.68 |
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116,043.60 |
116,043.60 |
116,043.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,417.44 |
46,417.44 |
46,417.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
660,642.00 |
660,642.00 |
624,858.00 |
|
35,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
88,519.68 |
88,519.68 |
|
|
88,519.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812007 |
扶余市三井子镇农业技术推广站 |
969,051.36 |
969,051.36 |
765,053.76 |
|
203,997.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113,183.40 |
113,183.40 |
113,183.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,273.36 |
45,273.36 |
45,273.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
724,425.00 |
724,425.00 |
606,597.00 |
|
117,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86,169.60 |
86,169.60 |
|
|
86,169.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812008 |
扶余市三井子镇水管站 |
420,224.32 |
420,224.32 |
377,600.32 |
|
42,624.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55,793.80 |
55,793.80 |
55,793.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22,317.52 |
22,317.52 |
22,317.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
299,489.00 |
299,489.00 |
299,489.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42,624.00 |
42,624.00 |
|
|
42,624.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812009 |
扶余市三井子镇畜牧站 |
782,153.92 |
782,153.92 |
526,144.96 |
|
256,008.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77,991.40 |
77,991.40 |
77,991.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31,196.56 |
31,196.56 |
31,196.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
613,421.00 |
613,421.00 |
416,957.00 |
|
196,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59,544.96 |
59,544.96 |
|
|
59,544.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812010 |
扶余市三井子镇林业站 |
579,588.64 |
579,588.64 |
455,157.76 |
|
124,430.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67,068.40 |
67,068.40 |
67,068.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26,827.36 |
26,827.36 |
26,827.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
434,498.00 |
434,498.00 |
361,262.00 |
|
73,236.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51,194.88 |
51,194.88 |
|
|
51,194.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812011 |
扶余市三井子镇农机技术推广站 |
999,953.12 |
999,953.12 |
694,056.32 |
|
305,896.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102,483.80 |
102,483.80 |
102,483.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40,993.52 |
40,993.52 |
40,993.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
778,495.00 |
778,495.00 |
550,579.00 |
|
227,916.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77,980.80 |
77,980.80 |
|
|
77,980.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812012 |
扶余市三井子镇人力资源社会保障事务所 |
156,686.08 |
156,686.08 |
140,719.36 |
|
15,966.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
111,512.00 |
111,512.00 |
111,512.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20,862.40 |
20,862.40 |
20,862.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,344.96 |
8,344.96 |
8,344.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15,966.72 |
15,966.72 |
|
|
15,966.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收支总体情况表
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
一、财政拨款(补助) |
49,527,372.76 |
一、基本支出 |
46,727,372.76 |
一、一般公共服务支出 |
5,287,650.00 |
一、工资福利支出 |
6,410,214.08 |
经费拨款(补助) |
46,847,372.76 |
工资福利支出 |
6,410,214.08 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
37,007,158.68 |
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
37,007,158.68 |
四、公共安全支出 |
202,912.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
2,800,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 |
2,680,000.00 |
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
74,236.00 |
七、债务利息支出 |
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,644,886.08 |
八、债务还本支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
2,800,000.00 |
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
620,064.00 |
十、其他资本性支出 |
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
40,975,553.00 |
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
2、基本建设项目 |
2,800,000.00 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建(基建) |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
办公设备购置(基建) |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
专用设备购置(基建) |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
交通工具购置(基建) |
|
二十、住房保障支出 |
722,071.68 |
|
|
|
|
基础设施建设(基建) |
2,800,000.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
大型修缮(基建) |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
信息网络购建(基建) |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
物资储备(基建) |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
其他基本建设项目(基建) |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
3、一般项目(经常性) |
|
|
|
|
|
|
|
专项业务项目 |
|
|
|
|
|
|
|
4、行政事业类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5、其它类项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
9、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
五、 一般公共预算支出情况表
元 |
||||||
功能科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
合计 |
49,527,372.76 |
43,417,372.76 |
6,410,214.08 |
37,007,158.68 |
3,310,000.00 |
2,800,000.00 |
201一般公共服务支出 |
5,287,650.00 |
1,977,650.00 |
1,331,486.00 |
646,164.00 |
3,310,000.00 |
|
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,267,650.00 |
1,977,650.00 |
1,331,486.00 |
646,164.00 |
3,290,000.00 |
|
2010301行政运行 |
1,734,950.00 |
1,734,950.00 |
1,331,486.00 |
403,464.00 |
|
|
2010303机关服务 |
3,290,000.00 |
|
|
|
3,290,000.00 |
|
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
242,700.00 |
242,700.00 |
|
242,700.00 |
|
|
20106财政事务 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
2010607信息化建设 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
204公共安全支出 |
202,912.00 |
202,912.00 |
202,912.00 |
|
|
|
20406司法 |
202,912.00 |
202,912.00 |
202,912.00 |
|
|
|
2040650事业运行 |
202,912.00 |
202,912.00 |
202,912.00 |
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
74,236.00 |
74,236.00 |
74,236.00 |
|
|
|
20701文化 |
74,236.00 |
74,236.00 |
74,236.00 |
|
|
|
2070109群众文化 |
74,236.00 |
74,236.00 |
74,236.00 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
1,644,886.08 |
1,644,886.08 |
1,437,070.08 |
207,816.00 |
|
|
20801人力资源和社会保障管理事务 |
111,512.00 |
111,512.00 |
111,512.00 |
|
|
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
111,512.00 |
111,512.00 |
111,512.00 |
|
|
|
20805行政事业单位离退休 |
1,325,558.08 |
1,325,558.08 |
1,325,558.08 |
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
946,827.20 |
946,827.20 |
946,827.20 |
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
378,730.88 |
378,730.88 |
378,730.88 |
|
|
|
20808抚恤 |
207,816.00 |
207,816.00 |
|
207,816.00 |
|
|
2080899其他优抚支出 |
207,816.00 |
207,816.00 |
|
207,816.00 |
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
620,064.00 |
620,064.00 |
310,201.00 |
309,863.00 |
|
|
21007计划生育事务 |
620,064.00 |
620,064.00 |
310,201.00 |
309,863.00 |
|
|
2100716计划生育机构 |
620,064.00 |
620,064.00 |
310,201.00 |
309,863.00 |
|
|
213农林水支出 |
40,975,553.00 |
38,175,553.00 |
3,054,309.00 |
35,121,244.00 |
|
2,800,000.00 |
21301农业 |
32,975,291.00 |
32,575,291.00 |
1,786,961.00 |
30,788,330.00 |
|
400,000.00 |
2130104事业运行 |
2,357,057.00 |
2,357,057.00 |
1,786,961.00 |
570,096.00 |
|
|
2130122农业生产支持补贴 |
30,218,234.00 |
30,218,234.00 |
|
30,218,234.00 |
|
|
2130199其他农业支出 |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
21302林业 |
1,158,923.00 |
1,158,923.00 |
967,859.00 |
191,064.00 |
|
|
2130204林业事业机构 |
1,158,923.00 |
1,158,923.00 |
967,859.00 |
191,064.00 |
|
|
21303水利 |
299,489.00 |
299,489.00 |
299,489.00 |
|
|
|
2130399其他水利支出 |
299,489.00 |
299,489.00 |
299,489.00 |
|
|
|
21307农村综合改革 |
6,541,850.00 |
4,141,850.00 |
|
4,141,850.00 |
|
2,400,000.00 |
2130701对村级一事一议的补助 |
2,400,000.00 |
|
|
|
|
2,400,000.00 |
2130706对村集体经济组织的补助 |
4,141,850.00 |
4,141,850.00 |
|
4,141,850.00 |
|
|
221住房保障支出 |
722,071.68 |
722,071.68 |
|
722,071.68 |
|
|
22102住房改革支出 |
722,071.68 |
722,071.68 |
|
722,071.68 |
|
|
2210201住房公积金 |
722,071.68 |
722,071.68 |
|
722,071.68 |
|
|
六、 一般公共预算基本支出情况表
元 |
||||||
单位名称 |
科目名称 |
基本支出合计 |
工资福利支出 |
|||
工资福利支出合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
|||
合计 |
|
46,727,372.76 |
6,410,214.08 |
2,703,192.00 |
2,160,276.00 |
221,188.00 |
812扶余市三井子镇人民政府 |
|
46,727,372.76 |
6,410,214.08 |
2,703,192.00 |
2,160,276.00 |
221,188.00 |
812001扶余市三井子镇人民政府 |
|
10,427,574.28 |
1,678,430.08 |
686,916.00 |
588,204.00 |
56,366.00 |
|
2010301行政运行 |
1,734,950.00 |
1,331,486.00 |
686,916.00 |
588,204.00 |
56,366.00 |
|
2010303机关服务 |
3,290,000.00 |
|
|
|
|
|
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
242,700.00 |
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
247,817.20 |
247,817.20 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
99,126.88 |
99,126.88 |
|
|
|
|
2080899其他优抚支出 |
207,816.00 |
|
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
274,079.00 |
|
|
|
|
|
2130706对村集体经济组织的补助 |
4,141,850.00 |
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
189,235.20 |
|
|
|
|
812002扶余市三井子镇财务管理中心 |
|
30,621,091.76 |
245,316.16 |
105,744.00 |
80,136.00 |
8,687.00 |
|
2010607信息化建设 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36,249.40 |
36,249.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,499.76 |
14,499.76 |
|
|
|
|
2130104事业运行 |
304,499.00 |
194,567.00 |
105,744.00 |
80,136.00 |
8,687.00 |
|
2130122农业生产支持补贴 |
30,218,234.00 |
|
|
|
|
|
2130199其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
27,609.60 |
|
|
|
|
812003扶余市三井子镇矫正工作办公室 |
|
283,593.92 |
255,191.36 |
111,828.00 |
81,888.00 |
9,196.00 |
|
2040650事业运行 |
202,912.00 |
202,912.00 |
111,828.00 |
81,888.00 |
9,196.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37,342.40 |
37,342.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,936.96 |
14,936.96 |
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
28,402.56 |
|
|
|
|
812004扶余市三井子镇计划生育工作站 |
|
471,875.84 |
391,714.88 |
167,616.00 |
128,820.00 |
13,765.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58,224.20 |
58,224.20 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
23,289.68 |
23,289.68 |
|
|
|
|
2100716计划生育机构 |
345,985.00 |
310,201.00 |
167,616.00 |
128,820.00 |
13,765.00 |
|
2210201住房公积金 |
44,376.96 |
|
|
|
|
812005扶余市三井子镇文化工作站 |
|
103,956.80 |
93,510.08 |
43,020.00 |
27,672.00 |
3,544.00 |
|
2070109群众文化 |
74,236.00 |
74,236.00 |
43,020.00 |
27,672.00 |
3,544.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,767.20 |
13,767.20 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,506.88 |
5,506.88 |
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
10,446.72 |
|
|
|
|
812006扶余市三井子镇农村经济管理服务中心 |
|
911,622.72 |
787,319.04 |
330,864.00 |
267,024.00 |
26,970.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116,043.60 |
116,043.60 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
46,417.44 |
46,417.44 |
|
|
|
|
2130104事业运行 |
660,642.00 |
624,858.00 |
330,864.00 |
267,024.00 |
26,970.00 |
|
2130701对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
88,519.68 |
|
|
|
|
812007扶余市三井子镇农业技术推广站 |
|
969,051.36 |
765,053.76 |
336,120.00 |
243,120.00 |
27,357.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113,183.40 |
113,183.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
45,273.36 |
45,273.36 |
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
724,425.00 |
606,597.00 |
336,120.00 |
243,120.00 |
27,357.00 |
|
2210201住房公积金 |
86,169.60 |
|
|
|
|
812008扶余市三井子镇水管站 |
|
420,224.32 |
377,600.32 |
153,288.00 |
133,632.00 |
12,569.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55,793.80 |
55,793.80 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
22,317.52 |
22,317.52 |
|
|
|
|
2130399其他水利支出 |
299,489.00 |
299,489.00 |
153,288.00 |
133,632.00 |
12,569.00 |
|
2210201住房公积金 |
42,624.00 |
|
|
|
|
812009扶余市三井子镇畜牧站 |
|
782,153.92 |
526,144.96 |
218,040.00 |
181,116.00 |
17,801.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77,991.40 |
77,991.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
31,196.56 |
31,196.56 |
|
|
|
|
2130104事业运行 |
613,421.00 |
416,957.00 |
218,040.00 |
181,116.00 |
17,801.00 |
|
2210201住房公积金 |
59,544.96 |
|
|
|
|
812010扶余市三井子镇林业站 |
|
579,588.64 |
455,157.76 |
187,464.00 |
158,424.00 |
15,374.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67,068.40 |
67,068.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
26,827.36 |
26,827.36 |
|
|
|
|
2130204林业事业机构 |
434,498.00 |
361,262.00 |
187,464.00 |
158,424.00 |
15,374.00 |
|
2210201住房公积金 |
51,194.88 |
|
|
|
|
812011扶余市三井子镇农机技术推广站 |
|
999,953.12 |
694,056.32 |
307,044.00 |
218,496.00 |
25,039.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102,483.80 |
102,483.80 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
40,993.52 |
40,993.52 |
|
|
|
|
2130104事业运行 |
778,495.00 |
550,579.00 |
307,044.00 |
218,496.00 |
25,039.00 |
|
2210201住房公积金 |
77,980.80 |
|
|
|
|
812012扶余市三井子镇人力资源社会保障事务所 |
|
156,686.08 |
140,719.36 |
55,248.00 |
51,744.00 |
4,520.00 |
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
111,512.00 |
111,512.00 |
55,248.00 |
51,744.00 |
4,520.00 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20,862.40 |
20,862.40 |
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,344.96 |
8,344.96 |
|
|
|
|
2210201住房公积金 |
15,966.72 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
||||||||||
商品和服务合计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
维修(护)费 |
会议费 |
公务接待费 |
3,310,000.00 |
1,590,000.00 |
60,000.00 |
30,000.00 |
70,000.00 |
127,000.00 |
70,000.00 |
220,000.00 |
1,100,000.00 |
30,000.00 |
13,000.00 |
3,310,000.00 |
1,590,000.00 |
60,000.00 |
30,000.00 |
70,000.00 |
127,000.00 |
70,000.00 |
220,000.00 |
1,100,000.00 |
30,000.00 |
13,000.00 |
3,290,000.00 |
1,570,000.00 |
60,000.00 |
30,000.00 |
70,000.00 |
127,000.00 |
70,000.00 |
220,000.00 |
1,100,000.00 |
30,000.00 |
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,290,000.00 |
1,570,000.00 |
60,000.00 |
30,000.00 |
70,000.00 |
127,000.00 |
70,000.00 |
220,000.00 |
1,100,000.00 |
30,000.00 |
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
||||||
对个人和家庭的补助小计 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
生产补贴 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
37,007,158.68 |
596,496.00 |
207,816.00 |
4,658,629.00 |
30,218,234.00 |
722,071.68 |
603,912.00 |
37,007,158.68 |
596,496.00 |
207,816.00 |
4,658,629.00 |
30,218,234.00 |
722,071.68 |
603,912.00 |
5,459,144.20 |
198,240.00 |
207,816.00 |
4,658,629.00 |
|
189,235.20 |
205,224.00 |
403,464.00 |
198,240.00 |
|
|
|
|
205,224.00 |
|
|
|
|
|
|
|
242,700.00 |
|
|
242,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207,816.00 |
|
207,816.00 |
|
|
|
|
274,079.00 |
|
|
274,079.00 |
|
|
|
4,141,850.00 |
|
|
4,141,850.00 |
|
|
|
189,235.20 |
|
|
|
|
189,235.20 |
|
30,355,775.60 |
51,540.00 |
|
|
30,218,234.00 |
27,609.60 |
58,392.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109,932.00 |
51,540.00 |
|
|
|
|
58,392.00 |
30,218,234.00 |
|
|
|
30,218,234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,609.60 |
|
|
|
|
27,609.60 |
|
28,402.56 |
|
|
|
|
28,402.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,402.56 |
|
|
|
|
28,402.56 |
|
80,160.96 |
16,320.00 |
|
|
|
44,376.96 |
19,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,784.00 |
16,320.00 |
|
|
|
|
19,464.00 |
44,376.96 |
|
|
|
|
44,376.96 |
|
10,446.72 |
|
|
|
|
10,446.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,446.72 |
|
|
|
|
10,446.72 |
|
124,303.68 |
16,320.00 |
|
|
|
88,519.68 |
19,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,784.00 |
16,320.00 |
|
|
|
|
19,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
88,519.68 |
|
|
|
|
88,519.68 |
|
203,997.60 |
58,488.00 |
|
|
|
86,169.60 |
59,340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117,828.00 |
58,488.00 |
|
|
|
|
59,340.00 |
86,169.60 |
|
|
|
|
86,169.60 |
|
42,624.00 |
|
|
|
|
42,624.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,624.00 |
|
|
|
|
42,624.00 |
|
256,008.96 |
99,288.00 |
|
|
|
59,544.96 |
97,176.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196,464.00 |
99,288.00 |
|
|
|
|
97,176.00 |
59,544.96 |
|
|
|
|
59,544.96 |
|
124,430.88 |
34,452.00 |
|
|
|
51,194.88 |
38,784.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73,236.00 |
34,452.00 |
|
|
|
|
38,784.00 |
51,194.88 |
|
|
|
|
51,194.88 |
|
305,896.80 |
121,848.00 |
|
|
|
77,980.80 |
106,068.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227,916.00 |
121,848.00 |
|
|
|
|
106,068.00 |
77,980.80 |
|
|
|
|
77,980.80 |
|
15,966.72 |
|
|
|
|
15,966.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
15,966.72 |
|
|
|
|
15,966.72 |
|
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
元 |
|||||||||||
单 位 |
2017年“三公”经费预算 |
备 注 |
|||||||||
合计 |
其中: |
因公出国(境)费用 |
其中: |
公务用车购置费 |
其中: |
公务用车运行维护费 |
其中: |
公务接待费 |
其中: |
||
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
财政拨款支出 |
|||||||
合计 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
13,000.00 |
13,000.00 |
|
812扶余市三井子镇人民政府 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
13,000.00 |
13,000.00 |
|
812001扶余市三井子镇人民政府 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
13,000.00 |
13,000.00 |
|
812002扶余市三井子镇财务管理中心 |
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|
812003扶余市三井子镇矫正工作办公室 |
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|
812004扶余市三井子镇计划生育工作站 |
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|
812005扶余市三井子镇文化工作站 |
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|
812006扶余市三井子镇农村经济管理服务中心 |
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|
812007扶余市三井子镇农业技术推广站 |
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|
812008扶余市三井子镇水管站 |
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|
812009扶余市三井子镇畜牧站 |
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|
812010扶余市三井子镇林业站 |
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|
812011扶余市三井子镇农机技术推广站 |
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|
812012扶余市三井子镇人力资源社会保障事务所 |
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|
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|
八、 政府性基金预算支出情况表
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
支出功能分类 |
2017年预算 |
支出经济分类 |
2017年预算 |
一、财政拨款(补助) |
49,527,372.76 |
一、基本支出 |
46,727,372.76 |
一、一般公共服务支出 |
5,287,650.00 |
一、工资福利支出 |
6,410,214.08 |
经费拨款(补助) |
46,847,372.76 |
工资福利支出 |
6,410,214.08 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
行政事业性收费安排拨款 |
|
商品和服务支出 |
3,310,000.00 |
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
37,007,158.68 |
罚没收入安排拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
37,007,158.68 |
四、公共安全支出 |
202,912.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
|
国有资本经营收入安排拨款 |
|
二、项目支出 |
2,800,000.00 |
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 |
2,680,000.00 |
1、其他资本性项目 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
专项收入安排拨款 |
|
房屋建筑物购建 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
74,236.00 |
七、债务利息支出 |
|
其他收入安排拨款 |
|
办公设备购置 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,644,886.08 |
八、债务还本支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
专项设备购置 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
2,800,000.00 |
|
|
交通工具购置 |
|
十、医疗卫生支出 |
620,064.00 |
十、其他资本性支出 |
|
|
|
基础设施建设 |
|
十一、节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
大型修缮 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
信息网络构购建 |
|
十三、农林水支出 |
40,975,553.00 |
|
|
|
|
物资储备 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
其他资本性项目 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
|
|
2、基本建设项目 |
2,800,000.00 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建(基建) |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
办公设备购置(基建) |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
专用设备购置(基建) |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
交通工具购置(基建) |
|
二十、住房保障支出 |
722,071.68 |
|
|
|
|
基础设施建设(基建) |
2,800,000.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
大型修缮(基建) |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
信息网络购建(基建) |
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
物资储备(基建) |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
其他基本建设项目(基建) |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
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|
|
3、一般项目(经常性) |
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|
专项业务项目 |
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4、行政事业类项目支出 |
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|
5、其它类项目支出 |
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6、上缴上级支出 |
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7、事业单位经营支出 |
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|
8、对附属单位补助支出 |
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|
9、对企事业单位的补贴 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
本 年 支 出 合 计 |
49,527,372.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
支 出 总 计 |
49,527,372.76 |
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
扶余市三井子镇人民政府2017年预算总体收入4952.74万元。其中包括财政补助拨款4684.74万元,国有资源有偿使用收入268万元。支出4952.74万元。
二、2017年收入预算情况
扶余市三井子镇人民政府2017年预算总体收入情况为4952.74万元,其中包括三井子镇人民政府1042.76万元,财务管理中心3102.11万元,司法所28.36万元,计生站47.19万元,文化站10.4万元,农经站331.16万元,农业站96.91万元,水利所42.02万元,畜牧站78.22万元,林业站57.96万元,农机站99.99万元,劳保所15.66万元。
三、2017年支出预算情况
扶余市三井子镇人民政府2017年预算支出4952.74万元,其中包括基本支出4672.74万元,项目支出280万元。
四、2017年财政拨款收支预算情况
扶余市三井子镇人民政府2017年财政拨款收入4952.74万元,支出4952.74万元,其中包括一般公共服务支出528.77万元,公共安全支出20.24万元,文化体育与媒体支出7.44万元,社会保障和就业支出164.5万元,医疗卫生支出62.02万元,农林水支出4097.56万元,住房保障支出72.21万元。
五、2017年一般公共预算拨款情况
扶余市三井子镇人民政府2017年一般公共预算拨款4952.74万元,其中人员经费4341.74万元,公用经费331万元,项目经费280万元。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
扶余市三井子镇人民政府2017年一般公共预算基本支出4672.74万元,其中工资福利支出641.02万元,商品和服务支出合计331万元,对个人和家庭的补助3700.72万元。
七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况
扶余市三井子镇人民政府2017年“三公”经费拨款收入1.3万元,支出1.3万元,其中公务接待费为1.3万元。
八、2017年政府性基金预算支出情况
扶余市三井子镇人民政府2017年无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
扶余市三井子镇人民政府2017年预算收入与支出与往年相比均有所增加,原因是2017年预计人员有所增加,政府项目也有所增加,所以经费与项目开支随之增加。
(二)机关运行经费安排情况说明
扶余市三井子镇人民政府机关运行经费1042.76万元,其中包括基本工资167.84万元,商品和服务支出329万元,对个人和家庭的补助545.92万元。
(三)政府采购安排情况说明
扶余市三井子镇人民政府2017年无政府采购安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。